職位描述
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工作內容:1、構建并完善上市公司內部審計體系,制定完善公司審計相關制度的工作流程;2、進行風險評價;3、確定年度審計工作目標;具體審計項目及實施時間;審計項目需要的審計資源;4、定期檢查并匯報年度審計計劃的執行情況;5、調整年度審計計劃;6、出具審計報告;7、審計處理和后續跟蹤。內部控制審計1、制定年度內控評價工作計劃;2、制定內控評價具體工作方案;3、組織實施公司各職能部門、子分公司的內控評價工作;4、針對內控缺陷,與具體業務管理部門進行協商并提出改善建議;5、匯總、分析內控評價結果,出具內控評價報告;6、根據認定的內控缺陷下發整改意見書并跟蹤缺陷整改的落實情況。7、配合外部事務所進行內部控制審計;8、負責內部控制相關記錄或者資料的歸檔工作。9、審計檔案管理:負責審計檔案的立卷、保管工作。任職要求:1、本科及以上學歷;會計、審計、財務管理等相關專業。2、具備相應的審計專業知識和業務能力。3、具備注冊會計師、審計師、中級專業技術職稱及以上資格者優先,有上市公司或會計師事務所工作經驗優先。4、3年以上內部審計、稽查、財務管理或企業業務流程管理經驗。5、熟悉現代企業內控制度,熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程。6、有豐富的財務和審計經驗,能獨立開展審計工作,能熟練撰寫財務、審計報告等財經文書。7、做事嚴謹、保密意識強;具有較強的計劃、組織、協調能力及團隊協作意識;嚴格遵守審計人員職業操守。8、較強的抗壓能力、學習能力、應變能力及解決問題的能力;積極樂觀、敬業奉獻。
職能類別:審計經理/主管
工作地點
地址:深圳深圳


職位發布者
HR
融創(深圳)房地產有限公司

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房地產開發·建筑與工程
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200-499人
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私營·民營企業
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