職位描述
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崗位職責:
1、協調企業內部控制規范體系的構建,按照內部控制標準,組織開展內控審計、內控評價,及時反饋企業內控狀況、存在風險及提出改進建議。
2、建立并完善企業風控審計制度,規范審計工作流程,提升審計作業標準;做好內審工作宣傳,建立良好溝通反饋機制。
3、擬定企業年度審計工作計劃,以管理審計為重點,以風險為導向,組織實施企業重點項目、關鍵控制環節、重要業務部門及下屬重點企業專項審計,對提出的管理意見并督導審計整改,做好審計項目質量控制。
4、協助對企業內部員工違法違規事件審查調查,協調企業監事會、上級監管部門及外部機構審計相關工作。
5、完成其他領導交辦工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,審計、財會、法務等相關專業。
2、八年以上審計、內控或財務相關工作經驗,其中3年以上大型集團公司內部審計主管以上工作經驗。
3、熟悉企業內控制度和流程,熟悉財務管理、采購、銷售等業務流程,能較好識別流程關鍵控制點和評估潛在高風險點。
4、具有項目的統籌和管理能力,良好的溝通能力、推動能力;較強的風險意識;良好的職業道德、敬業精神,勇于承擔責任。
5、具備注冊會計師(CPA)/國際注冊內部審計師(CIA)資格或熟悉旅游行業相關業務操作者優先考慮。
1、協調企業內部控制規范體系的構建,按照內部控制標準,組織開展內控審計、內控評價,及時反饋企業內控狀況、存在風險及提出改進建議。
2、建立并完善企業風控審計制度,規范審計工作流程,提升審計作業標準;做好內審工作宣傳,建立良好溝通反饋機制。
3、擬定企業年度審計工作計劃,以管理審計為重點,以風險為導向,組織實施企業重點項目、關鍵控制環節、重要業務部門及下屬重點企業專項審計,對提出的管理意見并督導審計整改,做好審計項目質量控制。
4、協助對企業內部員工違法違規事件審查調查,協調企業監事會、上級監管部門及外部機構審計相關工作。
5、完成其他領導交辦工作。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,審計、財會、法務等相關專業。
2、八年以上審計、內控或財務相關工作經驗,其中3年以上大型集團公司內部審計主管以上工作經驗。
3、熟悉企業內控制度和流程,熟悉財務管理、采購、銷售等業務流程,能較好識別流程關鍵控制點和評估潛在高風險點。
4、具有項目的統籌和管理能力,良好的溝通能力、推動能力;較強的風險意識;良好的職業道德、敬業精神,勇于承擔責任。
5、具備注冊會計師(CPA)/國際注冊內部審計師(CIA)資格或熟悉旅游行業相關業務操作者優先考慮。
工作地點
地址:攀枝花仁和區機場西樂嘉路1號


職位發布者
HR
廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司

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酒店/旅游
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1000人以上
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國有企業
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黃埔東路2886號(華苑酒店旁)