職位描述
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崗位職責:
1、負責對各部門的財務內控審計,及各類專項審計,確保財務報表真實可靠;負責參與集團的稅務規劃和統籌
2、就審計中發現的問題及風險積極與各部門進行溝通,提出合理的改進建議并跟蹤整改情況,并協助集團管理層制定風險防范方案;
3、建立一支高效、專業的內部審計團隊,提高團隊工作質量和效率;
4、了解公司整體業務情況,協作集團管理層做好風險把控,為公司的決策提供可靠的財務分析和建議;
5、規范公司內部財務管理流程,完善財務管理制度。
任職資格:
1、學歷:本科及以上學歷,會計、審計或其他相關專業優先考慮
2、具有五年以上會計師事務所或者大型企業內部審計相關經驗,有相關專業資格證書者優先考慮(CPA\CIA\CISA等)
3、專業知識及能力:包括但不限于:
4、熟悉會計、法律、審計等領域的專業知識和相關運用;
5、對財務報表的編制、分析和解讀有深入的認識;
6、熟練使用Excel、Word、Powerpoint、Visio等辦公軟件及工具;
7、具備優秀的業財分析能力和風險識別能力,能夠快速準確地識別財務風險,并提出應對方案;
8、具備一定的管理經驗和領導力,能夠帶領團隊完成工作目標;
9、具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神;
10、具有嚴謹審慎的職業態度,職業道德良好,性格直率,細心,認真,負責。
1、負責對各部門的財務內控審計,及各類專項審計,確保財務報表真實可靠;負責參與集團的稅務規劃和統籌
2、就審計中發現的問題及風險積極與各部門進行溝通,提出合理的改進建議并跟蹤整改情況,并協助集團管理層制定風險防范方案;
3、建立一支高效、專業的內部審計團隊,提高團隊工作質量和效率;
4、了解公司整體業務情況,協作集團管理層做好風險把控,為公司的決策提供可靠的財務分析和建議;
5、規范公司內部財務管理流程,完善財務管理制度。
任職資格:
1、學歷:本科及以上學歷,會計、審計或其他相關專業優先考慮
2、具有五年以上會計師事務所或者大型企業內部審計相關經驗,有相關專業資格證書者優先考慮(CPA\CIA\CISA等)
3、專業知識及能力:包括但不限于:
4、熟悉會計、法律、審計等領域的專業知識和相關運用;
5、對財務報表的編制、分析和解讀有深入的認識;
6、熟練使用Excel、Word、Powerpoint、Visio等辦公軟件及工具;
7、具備優秀的業財分析能力和風險識別能力,能夠快速準確地識別財務風險,并提出應對方案;
8、具備一定的管理經驗和領導力,能夠帶領團隊完成工作目標;
9、具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神;
10、具有嚴謹審慎的職業態度,職業道德良好,性格直率,細心,認真,負責。
工作地點
地址:廣州黃埔區廣州市萬綠達集團有限公司云埔一路9號
