職位描述
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工作職責:
1.負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,完善公司內部審計的工作制度和實施辦法,擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃,根據年度審計情況撰寫年度內部審計工作總結;
2.參與公司內部控制制度、業(yè)務操作流程等建立和優(yōu)化,推動流程體系的持續(xù)完善和落地;
3.根據審計計劃組織實施內控合規(guī)審計,對公司各類業(yè)務進行專項審計評價并撰寫專項審計報告;
4.參與公司重要經營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能;
5.針對審計發(fā)現的業(yè)務流程管控缺失或者不足,提出改進建議,督促控制措施的落地;
6.完成公司董事會審計委員會相關工作及上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.碩士研究生及以上學歷,會計、審計、管理等相關專業(yè);
2.3年以上財務、審計相關工作經驗,擁有八大會計師事務所工作經驗者優(yōu)先;
3.掌握企業(yè)內部審計的一般方法和準則,熟悉 COSO內部控制框架并以此開展內部審計工作;
4.具有較強的邏輯思維能力、溝通能力、組織能力和快速學習能力;
5.擁有出色的文字功底,能熟練撰寫內部控制報告;
6.具有CPA、CIA、會計師等資質的優(yōu)先考慮;
7.能夠接受出差。base廣東佛山或湖南長沙。
1.負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,完善公司內部審計的工作制度和實施辦法,擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃,根據年度審計情況撰寫年度內部審計工作總結;
2.參與公司內部控制制度、業(yè)務操作流程等建立和優(yōu)化,推動流程體系的持續(xù)完善和落地;
3.根據審計計劃組織實施內控合規(guī)審計,對公司各類業(yè)務進行專項審計評價并撰寫專項審計報告;
4.參與公司重要經營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內控預警功能;
5.針對審計發(fā)現的業(yè)務流程管控缺失或者不足,提出改進建議,督促控制措施的落地;
6.完成公司董事會審計委員會相關工作及上級交辦的其他工作。
任職資格:
1.碩士研究生及以上學歷,會計、審計、管理等相關專業(yè);
2.3年以上財務、審計相關工作經驗,擁有八大會計師事務所工作經驗者優(yōu)先;
3.掌握企業(yè)內部審計的一般方法和準則,熟悉 COSO內部控制框架并以此開展內部審計工作;
4.具有較強的邏輯思維能力、溝通能力、組織能力和快速學習能力;
5.擁有出色的文字功底,能熟練撰寫內部控制報告;
6.具有CPA、CIA、會計師等資質的優(yōu)先考慮;
7.能夠接受出差。base廣東佛山或湖南長沙。
工作地點
地址:長沙岳麓區(qū)高新區(qū)林語路288號中聯重科第二工業(yè)園


職位發(fā)布者
ZOOM..HR
長沙中聯重科環(huán)境產業(yè)有限公司

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機械制造·機電·重工
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200-499人
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私營·民營企業(yè)
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岳麓區(qū)林語路288號中聯重科麓谷第二工業(yè)園